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上月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額有4239元 本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有1200元,銷售稅額是530元,請問怎么做賬

84784978| 提問時間:2022 05/05 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)530 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅530 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1200加4239 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 05/05 11:43
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