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老師好!公司出售二手車,2009年9月12日買的,原值80000,折舊76000,殘值4000,賣了12000.應(yīng)該怎么做帳?

84785033| 提問時間:2022 05/05 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益?
2022 05/05 11:23
84785033
2022 05/05 11:38
增值稅是按什么金額繳納?是賣了多少錢就按多少錢繳納嗎?我這輛車賣了12000,就按12000*13%繳納嗎?
鄒老師
2022 05/05 11:42
你好,車輛的進(jìn)項稅額,之前購進(jìn)的時候有抵扣嗎??
84785033
2022 05/05 11:44
是的,抵扣過了。
鄒老師
2022 05/05 11:48
你好,車輛的進(jìn)項稅額,之前購進(jìn)的時候有抵扣,現(xiàn)在增值稅就是按13%計算的?
84785033
2022 05/05 11:51
鄒老師,也就是說,即使我賣車清理后是損失,做的營業(yè)外支出,但是我只要收到了錢,就要按收到的金額繳納增值稅對嗎?
鄒老師
2022 05/05 11:54
你好,你描述(殘值4000,賣了12000)的是清理收益,而不是清理損失。 車輛的進(jìn)項稅額,之前購進(jìn)的時候有抵扣,現(xiàn)在增值稅就是按13%計算的?
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