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老師,有一筆累計(jì)攤銷,記在借方還是貸方?

84784976| 提問時(shí)間:2022 05/02 21:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 累計(jì)攤銷金額在貸方
2022 05/02 21:49
84784976
2022 05/02 22:00
長期待攤費(fèi)用呢?
bamboo老師
2022 05/02 22:02
攤銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸;長期待攤費(fèi)用
84784976
2022 05/02 22:08
這個(gè)我還沒搞懂啊,首先是無形資產(chǎn)購入報(bào)銷涉及銀行存款減少。無形資產(chǎn)增加吧?
bamboo老師
2022 05/02 22:20
購入 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
84784976
2022 05/02 22:32
您這樣一說就懂,前面有的老師講 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 這個(gè)我就搞不懂。
84784976
2022 05/02 22:33
其實(shí)長期待攤費(fèi)用不能用于處置無形資產(chǎn)的是吧?
bamboo老師
2022 05/02 22:38
長期待攤費(fèi)用不能用于處置無形資產(chǎn)的 是的?
84784976
2022 05/02 22:46
我看了一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這么說。謝謝老師幫我解決了一個(gè)大問題。 具體是不是這么做: 無形資產(chǎn)5400元 借無形資產(chǎn)5400 貸銀行存款5400 借管理費(fèi)用90(按60個(gè)月計(jì)) 貸累計(jì)攤銷90
bamboo老師
2022 05/03 00:00
這樣處理正確的哈
84784976
2022 05/03 10:22
謝謝老師!累計(jì)攤銷本來 沒有期初余額,是否可以把5400元作為期初余額計(jì)入?
bamboo老師
2022 05/03 10:23
5400不是無形資產(chǎn)么? 您還沒有開始攤銷嗎
84784976
2022 05/03 10:25
現(xiàn)在入賬,從現(xiàn)在開始攤銷。
bamboo老師
2022 05/03 10:26
那5400錄入無形資產(chǎn)科目? 累計(jì)攤銷沒有金額
84784976
2022 05/03 10:27
作為期初余額,每月攤銷115,這樣期末余額就越來越少啦是吧?
bamboo老師
2022 05/03 10:27
是的?作為期初余額,每月攤銷?期末余額就越來越少
84784976
2022 05/03 10:29
不然,這個(gè)期末余額怎么記?借方每月為0,貸方115,每個(gè)月余額都是負(fù)數(shù)了吧?
bamboo老師
2022 05/03 10:30
不是的啊 是資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)余額 無形資產(chǎn)減去累計(jì)攤銷后的
84784976
2022 05/03 10:37
但是,記賬科目怎么體現(xiàn)攤銷了幾個(gè)月,剩余多少呢,累計(jì)攤銷不把5400作為期初余額寫入,怎么看得出攤銷了多少,還剩多少需要攤銷呢?
bamboo老師
2022 05/03 10:40
自己要做攤銷表啊 做攤銷分錄的附件
84784976
2022 05/03 10:42
如果按您所說的,無形資產(chǎn)減累計(jì)攤銷,那累計(jì)攤銷就是負(fù)數(shù),隨著累計(jì)攤銷逐月增大,一直到攤銷完畢是嗎?
bamboo老師
2022 05/03 10:44
累計(jì)攤銷不是負(fù)數(shù)啊 怎么會(huì)是負(fù)數(shù)?
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