問(wèn)題已解決

老師,上月付款的原材料未收到原材料,本月收到發(fā)票,直接沖銷上月的憑證,本月正常做賬嗎,那銀行流水怎么辦?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/02 13:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上月支付款項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫的
2022 05/02 13:03
84784958
2022 05/02 13:06
借:原材料 貸:銀行存款
bamboo老師
2022 05/02 13:10
那收到發(fā)票后紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫一份藍(lán)字分錄就好了
84784958
2022 05/02 13:19
紅沖了銀行流水算這個(gè)月上就對(duì)不上了
84784958
2022 05/02 14:39
老師,請(qǐng)您解答一下
bamboo老師
2022 05/02 14:55
一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)稅 不影響本月銀行存款啊
84784958
2022 05/02 15:26
不是沖銷之前的銀行存款,這個(gè)月做進(jìn)去嗎,這樣的話不是就增加了本月銀行存款嗎?
bamboo老師
2022 05/02 15:32
一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵消后不是0么? -10 正10 還有么?
84784958
2022 05/02 16:23
嗯嗯,對(duì)的
bamboo老師
2022 05/02 16:23
所以不影響本月啊
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