問(wèn)題已解決

別人拿我們公司簽合司98000,然后拿我們公司開(kāi)98000發(fā)票,款項(xiàng)也是打到我們公司公賬里,是過(guò)來(lái)賬而己,這98000元錢我們要給別人的。這實(shí)際不是我公司收入,給別人幫忙過(guò)賬而己,做內(nèi)賬,開(kāi)票可以不做收入,那這個(gè)款打到我們公賬里了,該怎么做。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/01 14:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款‘ 貸:銀行存款
2022 05/01 14:34
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