問題已解決
公司屬于服務(wù)業(yè),滿足增值稅加計(jì)遞減,但是之前都沒有進(jìn)行過加計(jì)抵減,這個月的增值稅銷項(xiàng)是小于進(jìn)項(xiàng)的,且沒有留抵。請問這個加計(jì)抵減,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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速問速答這個加計(jì)抵減,只有抵扣的時候計(jì)入其他收益科目,沒有抵扣,不管他
2022 04/29 09:32
84784987
2022 04/29 09:39
那下個月如果有抵扣,怎么算?能從賬面上看到應(yīng)該可以抵多少,剩余可抵扣多少嗎?
venus老師
2022 04/29 09:55
同學(xué)你們抵扣,是根據(jù)你們銷項(xiàng)稅額,多于進(jìn)項(xiàng)稅額,最后多出來的就是加計(jì)抵減的
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