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請問老師公司合并賬務(wù)清零,然后新公司建賬要怎么做

84784989| 提問時間:2022 04/28 11:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你的意思是從前的都不管了?
2022 04/28 14:57
84784989
2022 04/28 15:39
老師,我認(rèn)為是原來的公司余額應(yīng)該要轉(zhuǎn)入到合并后的那個公司吧?你碰到過此類問題嗎?應(yīng)該怎么做?
宋生老師
2022 04/28 15:41
你好!其實合并本身是不清零的。是要把余額作為期初數(shù)來處理才對
84784989
2022 04/28 15:46
老師,那要是科目余額都轉(zhuǎn)入了合并公司,會計賬務(wù)怎么處理哦?還有當(dāng)年的累計發(fā)生額要輸入到新建賬的軟件里嗎?
宋生老師
2022 04/28 15:46
你好!不是,新盤點,按盤點的數(shù)重新來
84784989
2022 04/28 15:52
哦,意思就是盤點資產(chǎn)和負(fù)債然后相抵差額的余額轉(zhuǎn)入到新公司?一些固定資產(chǎn)輸入原值和累計折舊額是嗎?
宋生老師
2022 04/28 15:55
您好!是的。就是這樣處理
84784989
2022 04/28 16:55
老師麻煩再問下余額轉(zhuǎn)入新公司賬務(wù)處理是不是做實收資本呢?
宋生老師
2022 04/28 16:59
你好!你內(nèi)賬可以這樣
84784989
2022 04/28 17:35
老師內(nèi)賬是公司的包括有票無票全部的業(yè)務(wù)都要做嗎?那外賬呢不做實收資本?
宋生老師
2022 04/28 17:35
您好!是的。外賬看對公投入實際收到的部分
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