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主材,輔材,人工,未支付,怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/28 11:05
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娜老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
(1)主材,輔材未支付分錄 借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 (2)人工,未支付分錄 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,研發(fā)支出,在建工程等,合同履約成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。
2022 04/28 11:16
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