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你好,本企業(yè)委托一家企業(yè)代加工一批貨物,這家企業(yè)完工交貨后開具了一張加工費(fèi)發(fā)票,本企業(yè)又向購買方開具了一張發(fā)票,這中間如何做賬

84784988| 提問時(shí)間:2022 04/27 16:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問委托加工的時(shí)候您單位沒有提供材料嗎
2022 04/27 16:53
84784988
2022 04/27 16:53
是購買方提供材料的
bamboo老師
2022 04/27 16:55
那不算委托加工啊 您單位是賺差價(jià)的?
84784988
2022 04/27 16:56
對的,那怎么記賬呢
bamboo老師
2022 04/27 16:57
收到加工費(fèi)發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款等 開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784988
2022 04/27 16:57
只需要這兩筆對吧
bamboo老師
2022 04/27 16:58
是的?只需要這兩筆
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