問題已解決
老師,去年7月收到的進項發(fā)票開錯了,到22年1月時開負數發(fā)票,那7月份收到發(fā)票和22年1月收到的發(fā)票要怎么做賬呢?
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速問速答你好,當時分錄是怎么做的?
2022 04/27 10:23
84785002
2022 04/27 10:29
7月份收到發(fā)票:借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進賬
貸:應付賬款
84785002
2022 04/27 10:30
7月份發(fā)票開錯認證了,8月份重新開票正確的發(fā)票,然后22年1月才開負數發(fā)票
郭老師
2022 04/27 10:32
借應付賬款,貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785002
2022 04/27 10:37
那這個負數的賬是要做在幾月份的呢?
郭老師
2022 04/27 10:39
你好做到一月份里面的。
84785002
2022 04/27 10:51
7月份收到開錯的發(fā)票正常做賬,8月份收到正確的發(fā)票也正常做賬,然后1月份再做負數的?
郭老師
2022 04/27 10:55
是的是的,是這么做的。
84785002
2022 04/27 14:55
老師,那這個負數發(fā)票做賬時摘要寫什么呢
郭老師
2022 04/27 14:58
你好
紅沖某某月份收入。
84785002
2022 04/27 15:00
去年還沒有結賬,能直接在12月份時紅沖嗎?
郭老師
2022 04/27 15:01
可以的,只要你的財務報表和所得稅和你賬上的一致就行。
84785002
2022 04/27 15:03
那紅沖時是做采購入庫時相反分錄?
郭老師
2022 04/27 15:06
對的,是的,是這么做的。
84785002
2022 04/27 15:09
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 04/27 15:10
不用客氣,工作愉快。
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