問題已解決

老師,您好!我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年收到的專票中有三張發(fā)票我們公司抬頭寫錯(cuò)了一下字,但是我們也認(rèn)證了,這個(gè)我應(yīng)該怎么處理一下?

84784951| 提問時(shí)間:2022 04/27 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位開紅字信息表,對(duì)方給你開紅字發(fā)票,重新開 你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2022 04/27 09:56
84784951
2022 04/27 09:57
那費(fèi)用這塊呢
84784951
2022 04/27 09:57
去年的已經(jīng)入費(fèi)用了,匯算清繳需要做調(diào)整嗎?我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理一下
郭老師
2022 04/27 09:58
你好,費(fèi)用那塊不影響的,他重新給你開了不是嗎。
84784951
2022 04/27 09:59
對(duì),開票日期不是開到今年了,賬務(wù)這塊我需要怎么處理一下
郭老師
2022 04/27 10:03
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 然后再做一個(gè)的 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
84784951
2022 04/27 10:09
老師,我可以做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后在把去年的那筆憑證紅沖,做一筆正確的分錄可以嗎?這樣5月31日前,他們把票開好,我這邊匯算清繳就不用動(dòng)了
郭老師
2022 04/27 10:11
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784951
2022 04/27 10:13
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/27 10:15
不用客氣,工作愉快。
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