問題已解決

老師您好,上月專票已抵扣認證了,由于這批貨型號不同不要了,貨款還沒付,要怎么處理?

84784952| 提問時間:2022 04/24 10:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
做進項轉出,你們開紅字信息申請單,叫對方開負數(shù)發(fā)票
2022 04/24 10:51
84784952
2022 04/24 10:57
老師,我們申請信息單,對方負數(shù)給我們嗎?申報和分錄怎么操作的呢
家權老師
2022 04/24 11:06
沒付款就不用做賬,在附表2填進項轉出就是了
84784952
2022 04/24 12:07
老師,認證的時候已經 做過賬了,掛應付賬款的
84784952
2022 04/24 14:03
一鳴老師,您忙完看到回復下唄,謝謝
家權老師
2022 04/24 14:45
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
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