問題已解決
老師您好,上月專票已抵扣認證了,由于這批貨型號不同不要了,貨款還沒付,要怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答做進項轉出,你們開紅字信息申請單,叫對方開負數(shù)發(fā)票
2022 04/24 10:51
84784952
2022 04/24 10:57
老師,我們申請信息單,對方負數(shù)給我們嗎?申報和分錄怎么操作的呢
家權老師
2022 04/24 11:06
沒付款就不用做賬,在附表2填進項轉出就是了
84784952
2022 04/24 12:07
老師,認證的時候已經 做過賬了,掛應付賬款的
84784952
2022 04/24 14:03
一鳴老師,您忙完看到回復下唄,謝謝
家權老師
2022 04/24 14:45
借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
閱讀 219