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六稅兩費退款,下圖這樣做分錄正確嘛,附加稅之前計提了,印花稅未計提直接繳納

84785000| 提問時間:2022 04/21 22:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄
2022 04/21 22:33
84785000
2022 04/21 22:35
這樣做正確嘛?
bamboo老師
2022 04/21 22:37
是的 這樣寫分錄正確的 還有計提稅金及附加那筆分錄
84785000
2022 04/21 22:41
稅金及附加沒有計提過
bamboo老師
2022 04/21 22:43
城建稅 教育費附加您不計提的?
84785000
2022 04/21 22:49
計提了如圖……。
bamboo老師
2022 04/21 22:50
那這個分錄也應(yīng)根據(jù)對應(yīng)的金額紅沖
84785000
2022 04/21 22:53
先做紅沖分錄,還是先做退款分錄啊,
bamboo老師
2022 04/21 22:55
先做退款分錄 然后做紅沖計提?
84785000
2022 04/21 22:59
紅沖之前計提附加稅分錄的摘要怎么寫呢?還有把1,2月的計提金額累計在一起紅沖可以吧
bamboo老師
2022 04/21 23:00
把1,2月的計提金額累計在一起紅沖可以的 收到退回六稅兩費減半征收金額紅沖計提金額
84785000
2022 04/21 23:13
這樣做這兩筆分錄就沒問題了吧?
bamboo老師
2022 04/22 06:35
這樣做這兩筆分錄就沒問題了 是的
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