問題已解決
企業(yè)采購了1000套設備,供貨商開了50%價款的硬件,50%價款的軟件。硬件軟件稅率都是13%。硬件我進入了庫存商品銷售的后結轉成本。軟件部分以前供貨商都是開6%的技術服務費發(fā)票,我們直接計入主營業(yè)務成本的,但是現(xiàn)在對方大概是為了軟件產品即征即退給我開了13%的發(fā)票,請問在賬務上我要怎么處理?
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速問速答他在10%三都是開的專票嗎?那你就正常抵扣。但如果說他享受的即征即退,他就不應該給你開那個專用發(fā)票啊,那這種情況建議你把那個票據(jù)退給他,讓他重新給你開具。
2022 04/21 18:54
84785040
2022 04/21 18:57
那我軟件做主營業(yè)務成本嗎?還是做研發(fā)支出喃?即征即退不是開專票嗎?這個不影響吧
陳詩晗老師
2022 04/21 19:04
如果說你這個軟件是直接銷售的,就放到主營業(yè)務成本處理。
陳詩晗老師
2022 04/21 19:04
對的,他這種開的專票你不能抵扣,被稅務局查到,也會要求你做經(jīng)轉出。
84785040
2022 04/21 19:08
即征即退不影響進項稅抵扣吧,不是免征增值稅項目啊
陳詩晗老師
2022 04/21 19:15
即征即退,就是他教過之后,他也退呀,相當于稅務局實際沒有收到那么多的稅,但是你卻抵扣了。
84785040
2022 04/21 19:22
老師我看政策,即征即退是可以全額抵扣的,您說不可以,有相關文件嗎?我想去看下
陳詩晗老師
2022 04/21 20:02
哦,不好意思,可以開專票,這里是我記錯了,你可以開,然后全額。
陳詩晗老師
2022 04/21 20:02
開的專票,你可以全額抵扣。
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