問題已解決
我想問一下四月的對方給我銷售折讓紅沖發(fā)票 五月我再給下一游銷售折讓 我給他們開了紅字發(fā)票 分錄我分別應該怎么做
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速問速答你好,這個是貨物的嗎?
別人給你開的,如果你已經(jīng)結轉了成本,
借預付賬款
借主營業(yè)務成本,負數(shù)
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022 04/20 16:57
郭老師
2022 04/20 16:56
你給別人開的借應收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)。
84785027
2022 04/20 16:59
但是這個折讓的是去年的 分錄分別是什么
郭老師
2022 04/20 17:01
借利潤分配未分配利潤
貸預付
應交稅費應交增值稅進項轉出。
郭老師
2022 04/20 17:02
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款。
84785027
2022 04/20 17:09
利潤分配怎么都是借方 老師
郭老師
2022 04/20 17:16
第一個分錄給你寫錯了,借預付賬款貸主營業(yè)務成本,應交稅費應交增值稅進項轉出。
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