問(wèn)題已解決

上個(gè)月開出專票,稅費(fèi)15萬(wàn),可抵扣5萬(wàn),還要繳納10萬(wàn)增值稅,這個(gè)怎么做賬呀

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/20 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么業(yè)務(wù)呢
2022 04/20 09:28
樸老師
2022 04/20 09:29
同學(xué)你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784954
2022 04/20 13:16
老師,可以一步一步發(fā)出來(lái)嗎,附我給的金額,拜托了,我的是銷項(xiàng)稅大與進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2022 04/20 13:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅5
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