問題已解決

現(xiàn)在接手一家原來由外賬代理記賬的公司的賬,這種情況下新建賬套根據(jù)代理記賬移交過來的科目余額來做期初數(shù)據(jù)么?那如果原來的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的該怎么辦?

84784971| 提問時(shí)間:2022 04/19 20:36
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,可以根據(jù)代理記賬移交過來的科目余額來做期初數(shù)據(jù),如果原來的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的,后續(xù)可以調(diào)整處理。比如盤盈盤虧,做壞賬損失等。
2022 04/19 20:48
84784971
2022 04/19 20:55
還有一個(gè)問題,我們是一個(gè)新公司,公司去年成立,一直是代理記賬來記賬報(bào)稅的,這期間發(fā)生的大部分費(fèi)用都用在建工程來記錄,我認(rèn)為不應(yīng)該記在建工程來記錄,這個(gè)有什么影響沒?
王雁鳴老師
2022 04/19 20:55
同學(xué)你好,不記在建工程,那記在哪里呢,具體是什么費(fèi)用呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
84784971
2022 04/19 21:01
我是這樣理解的,因?yàn)槲覀儚S是原來的廠一次打包買過來的,但我翻憑證沒有這個(gè)記錄,一開始就有法人和公司的往來,就是借款,然后這個(gè)廠有些地方確實(shí)是在修理,這也是為了達(dá)到后期生產(chǎn)使用,我理解的是應(yīng)該記在生產(chǎn)成本,這樣對不對,老師
王雁鳴老師
2022 04/19 21:08
同學(xué)你好,記生產(chǎn)成本不對的,記在建工程是對的。
84784971
2022 04/19 21:10
哦哦,謝謝老師解答,那最后這個(gè)在建工程達(dá)到可使用的狀態(tài)的時(shí)候我該轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)么?
王雁鳴老師
2022 04/19 21:11
同學(xué)你好,根據(jù)情況來定,如果是裝修的話,可以轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,如果是新建設(shè)的,可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
84784971
2022 04/19 21:12
不是新建的,是原來的老舊廠,現(xiàn)在翻新修理
王雁鳴老師
2022 04/19 21:13
同學(xué)你好,這樣的話,可以在完工以后,轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用。
84784971
2022 04/19 21:17
那這個(gè)現(xiàn)在在建工程里沒有銷售收入,所得稅都是虧損遞延,長期待攤費(fèi)用也可抵減所得稅,我這樣理解對不對?
王雁鳴老師
2022 04/19 21:22
同學(xué)你好,你理解正確,只是長期待攤費(fèi)用,需要后續(xù)按月攤銷入管理費(fèi)用,或者制造費(fèi)用,再抵減所得稅。
84784971
2022 04/19 21:24
好嘞,謝謝老師耐心解答
王雁鳴老師
2022 04/19 21:24
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
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