問(wèn)題已解決

加計(jì)抵減有收入的抵減,0申報(bào)是不是什么也不用填

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話,填寫零就可以的。
2022 04/19 17:36
84784982
2022 04/19 17:40
這個(gè)加計(jì)抵減怎么填,之前沒(méi)有填過(guò),這邊只看到一個(gè)7000多的期初
84784982
2022 04/19 17:40
要是有進(jìn)項(xiàng)怎么填
郭老師
2022 04/19 17:42
你好,當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)的,在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率。不需要交稅的實(shí)際抵扣金額不要填寫。
84784982
2022 04/19 17:45
就是按月填是吧,那要是1月已經(jīng)申報(bào)且扣款了是不是再改就太麻煩了,只能之后月份那月有進(jìn)項(xiàng)抵扣那月唄
郭老師
2022 04/19 17:46
后期你看下能修改嗎?主要是他有比對(duì)關(guān)系的,他和你的附表二比對(duì)。
84784982
2022 04/19 17:47
修改還得退稅
郭老師
2022 04/19 17:47
那就申請(qǐng)退稅的,這個(gè)退稅不難的。
84784982
2022 04/19 17:48
好像交稅的增值稅申報(bào)表得去大廳改,我看一下吧,
郭老師
2022 04/19 17:49
對(duì)的是的是這么做。
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