問題已解決
郭老師!公司是認繳制(股權50萬)·,是有限公司,只是實繳一部分股份(5萬)未全部實繳,中途要轉(zhuǎn)讓,那這個轉(zhuǎn)讓金額如果按實際交(5萬)的稅務那邊會不會認為是低價,如果按認繳金額(50萬)那不是實際也要轉(zhuǎn)這么多錢?
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盈利嗎?如果沒有盈利的,可以這么做的
稅務局認為不合理的話,讓你之前的股東投資進來,剩余的45萬,然后按照50萬來轉(zhuǎn)讓,只需要交一個印花稅,不需要交個稅的。
2022 04/19 14:26
郭老師
2022 04/19 14:27
這個五萬一般是沒有問題的。
84785019
2022 04/19 14:34
老師謝謝
那我前面三年是虧本,21年是盈利,那我去年報季度報的時候已經(jīng)選了彌補,所得稅匯算的時候,是不是要把彌補的數(shù)據(jù),體現(xiàn)在第10列
郭老師
2022 04/19 14:35
匯算清交的時候是盈利的嗎?你看下是盈利的金額是多少。
84785019
2022 04/19 15:11
21年盈利14000,21年第四季度彌補了,那匯算的時候,這個是不是要填寫
郭老師
2022 04/19 15:14
是的是的,需要填寫的彌補虧損明細表應該都是自動填寫的,你填寫2021年后面的那一個,填寫你的盈利金額就可以。
84785019
2022 04/19 15:40
上面說的那個第十列不需要填嗎
郭老師
2022 04/19 15:43
需要的
自動填寫的
84785019
2022 04/20 08:53
財務處上報年度事業(yè)費決算并主動記賬,分錄這么寫
其中行政運轉(zhuǎn)費270000, 水電費890000,政治工作費480000,軍事訓練費590000郭老師麻煩去回答下這題可以嗎,我發(fā)起了,謝謝
郭老師
2022 04/20 09:15
不好意思
事業(yè)單位的不太拿手
基本的還行
預算決算的不會呢
84785019
2022 04/20 09:17
郭老師可以幫我問問其他老師嗎
郭老師
2022 04/20 09:29
好的,你什么時間提問的,我怎么沒有找到這個問題
你看下是不是已經(jīng)有給你回復的了。
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