問題已解決

老師,去年12月,做了暫估入賬 借工程施工 材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款暫估 ,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 今年1月收到發(fā)票并支付了款項(xiàng),1月應(yīng)該怎么做賬?

84784950| 提問時(shí)間:2022 04/19 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不好意思,重新提問吧,我剛才給你回復(fù)了 我們接了問題之后,沒法再退回去的。
2022 04/19 11:47
84784950
2022 04/19 11:51
老師,直接沖掉,重新做借工程施工 貸銀行存款 不就行了 我不懂為什么還要做未分配利潤(rùn)的分錄
郭老師
2022 04/19 11:53
暫估和發(fā)票的是一樣的嗎?
84784950
2022 04/19 12:04
是一樣的
郭老師
2022 04/19 12:07
可以的,可以這么做的。
84784950
2022 04/19 12:28
老師 可以跟我講講為什么要過利潤(rùn)分配的原因嗎
郭老師
2022 04/19 12:31
因?yàn)榭缒炅丝缒炅?,損益類的科目用以前年度損益調(diào)整,或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784950
2022 04/19 15:04
老師,那我1月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
郭老師
2022 04/19 15:07
你好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做,不需要單獨(dú)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
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