問題已解決
去年12月份出口一筆貨物、當(dāng)時會計未作銷售確認(rèn)、今年4月份申報的出口退稅、請問師父影響出口退稅?這筆收入現(xiàn)在該如何處理?
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速問速答你好,補在3期申報增值稅.如果3期子報了,補在第4期申報增值稅
2022 04/19 11:14
84784968
2022 04/19 11:20
3月份的增值稅都已經(jīng)報完了、那就等著下月報4月份的稅時再補報唄
張壹老師
2022 04/19 11:25
你好,可以的,在4月補報收入
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