問題已解決

老師,**車收入在公司,欠他的運費,他的油款是欠我們供應商修理費也是,、和工資都是公司幫她他付,抵欠他的運費,怎么分錄怎么做

84785046| 提問時間:2022 04/19 10:24
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,稍等寫好分錄發(fā)你
2022 04/19 13:14
圖圖*老師
2022 04/19 13:24
發(fā)生運費時: 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款-**車 墊付油費修理費及工資時,直接沖他的應付款 借:其他應付款-**車 貸:銀行存款
圖圖*老師
2022 04/19 13:24
期末,其他應付款貸方余額就是公司應該付給對方的,借方余額是對方欠公司的
84785046
2022 04/19 13:25
老師,我是先確認總的收入含**車的,然后把付**車的運費借主營業(yè)務成本貸其他應付款-**車,欠我的油和修理費-借主營業(yè)務成本-修理費70000,其他應付款-**車30000,貸應付賬款-修理費供應商100000,油也是和修理費一樣的分錄,這樣可以嗎
84785046
2022 04/19 13:26
油款和修理費都是掛賬的,老師
84785046
2022 04/19 13:28
要是不把他的記上,和修理費和油款的供應商往來對不上
圖圖*老師
2022 04/19 13:29
是的,就這樣做分錄,工資也是同墊付油費的分錄,科目,收入的我沒有發(fā)
84785046
2022 04/19 13:30
謝謝老師
圖圖*老師
2022 04/19 14:15
不客氣的,你這個沒有考慮對方應承擔的稅費和**費,都可以沖減應付他的運費
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