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轉出未交增值稅是自動年末結轉到借方嗎
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轉出未交增值稅要自己手工寫分錄的
2022 04/18 14:07
84785007
2022 04/18 14:11
因為現(xiàn)在是新建賬的,我這邊的話要初始數(shù)據(jù),那我的未交增值稅不是在貸方嗎
bamboo老師
2022 04/18 14:11
您前面有沒有科目余額表啊?
新建賬是期初都是0的 如果您有未交增值稅余額 也不是新建啊?
84785007
2022 04/18 14:12
這個轉出未交的增值稅是結轉的,我還需要也入初始數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
2022 04/18 14:12
只要有余額的 都應該錄入
84785007
2022 04/18 14:14
之前的其他數(shù)據(jù)有點亂,只能重新建賬
接著之前的沒法繼續(xù)做賬
bamboo老師
2022 04/18 14:15
那您要根據(jù)前面的科目余額表錄入 然后調賬?
不好隨意改數(shù)據(jù)的
84785007
2022 04/18 14:15
只能重新盤一點把數(shù)據(jù)重新入進去,但是應交稅金這些沒法對數(shù)據(jù),所以這個稅金還不知道怎么對
bamboo老師
2022 04/18 14:18
您科目余額表里面沒有明細么?
根據(jù)明細錄入 然后跟實際的申報表核定
84785007
2022 04/18 14:23
科目余額表里面數(shù)據(jù)明細就是不準
84785007
2022 04/18 14:24
很多沒有計提,或者計提了沒有銷賬
bamboo老師
2022 04/18 14:28
那您錄入后做分錄調整啊
科目余額表是平的吧
84785007
2022 04/18 14:32
沒辦法調了,很多數(shù)據(jù)都是不對啊
bamboo老師
2022 04/18 14:34
那您新建賬 也不好隨意調整啊 調了 期初數(shù)據(jù)不平 不好建賬的
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