問題已解決

老師您好 是這樣的:公司是做海運(yùn) 合同約定先收30%的預(yù)收款,幣種是美元,對方付美元必須需要發(fā)票才能付,但是我們確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)點(diǎn)到貨之后才能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,那當(dāng)月開票了可以當(dāng)月不確認(rèn)收入,做預(yù)收款處理嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2022 04/16 17:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!增值稅暫行條例有明確規(guī)定,已開具發(fā)票的,增值稅納稅時(shí)間為開具發(fā)票的當(dāng)天。所以實(shí)操中,你要先確認(rèn)收入。以后如果有問題,再開紅字沖減。
2022 04/16 18:13
84784962
2022 04/16 18:15
那我已經(jīng)是2月份才開的票了 我四月份到貨 準(zhǔn)備這個(gè)月才結(jié)轉(zhuǎn)……
宋生老師
2022 04/16 18:17
你好!你可以先暫估成本了
84784962
2022 04/16 18:18
還有個(gè)情況,上海疫情嚴(yán)重,有可能這個(gè)月都不會去公司了,沒法開票 相當(dāng)于這個(gè)月都沒有開票的收入,但我有之前開票的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的收入是要在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的,這種情況對申報(bào)是否有影響?
84784962
2022 04/16 18:36
成本是有對應(yīng)成本的 老師
宋生老師
2022 04/16 18:55
您好!這個(gè)要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。正常因?yàn)殚_票就要結(jié)轉(zhuǎn)收入,而不是等到現(xiàn)在來結(jié)轉(zhuǎn),那你以前申報(bào)了收入沒有?
84784962
2022 04/16 19:01
申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào) 是根據(jù)帳里的來
宋生老師
2022 04/16 19:02
你好!我估計(jì)你這個(gè),會讓你更正申報(bào)之前的。
84784962
2022 04/16 19:27
老師您好申報(bào)不是按照帳里的銷售額來申報(bào)嗎,那我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,把結(jié)轉(zhuǎn)的收入申報(bào)進(jìn)去不就可以了嗎
84784962
2022 04/16 19:28
不就把之前開票沒申報(bào)的收入給申報(bào)進(jìn)去了?
宋生老師
2022 04/16 19:32
你好!但是你賬上面的銷售額應(yīng)該至少要大于等于開票金額啊
84784962
2022 04/16 19:36
老師 會在未開票金額錄個(gè)負(fù)數(shù) 我看他們申報(bào)是這么申報(bào)的
宋生老師
2022 04/16 19:37
你好!如果你們那邊稅務(wù)局同意這樣,是可以的。這個(gè)要先跟稅務(wù)局溝通
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