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老師,公司外購(gòu)禮品贈(zèng)送客戶,視同銷售,增值稅申報(bào)的時(shí)候這部分怎么填,填在哪里呢

84784960| 提問時(shí)間:2022 04/15 14:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增殖稅申報(bào)表附表一 未開具發(fā)票欄次
2022 04/15 14:53
84784960
2022 04/15 15:00
這部分賬務(wù)做的費(fèi)用,增值稅申報(bào)算的收入,后續(xù)是不是報(bào)表收入與增值稅申報(bào)的累計(jì)收入會(huì)不一致
bamboo老師
2022 04/15 15:02
是會(huì)有差額的 到時(shí)候稅務(wù)比對(duì)到可以寫說明的
84784960
2022 04/15 15:03
所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)增收入
bamboo老師
2022 04/15 15:05
是的?所得稅匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增收入
84784960
2022 04/15 15:23
好的,謝謝
bamboo老師
2022 04/15 15:23
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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