問(wèn)題已解決

增值稅普通發(fā)票開錯(cuò)已跨月,先開具了負(fù)數(shù)票,然后又重新開具正數(shù)票,會(huì)計(jì)分錄怎么填寫?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2017 04/14 15:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 只是金額有的寫正數(shù),負(fù)數(shù)就寫負(fù)數(shù)
2017 04/14 15:10
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