問題已解決
老師好,酒店對于顧客充值餐費,后面又內(nèi)部,打了收銀消費憑證,分錄又怎么做?
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速問速答你好,你是外賬還是內(nèi)賬?
2022 04/15 05:47
84784963
2022 04/15 05:48
開開了發(fā)票的!
84784963
2022 04/15 05:48
開了普通發(fā)票
84784963
2022 04/15 05:50
實際是顧客沒有消費的??墒亲约簝?nèi)部已經(jīng)算消費掉了
耿老師
2022 04/15 05:53
您好,這樣的話要要視同銷售的,借方記錄銷售費用
84784963
2022 04/15 05:55
是不是
借:預(yù)收賬款
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
耿老師
2022 04/15 06:00
您好,可以這樣處理的,只是充值部分沒有贈送是吧?
84784963
2022 04/15 06:39
老師,我分錄錯了吧
耿老師
2022 04/15 07:56
你好,你是收款方,銀行是在借方
84784963
2022 04/15 07:58
是不是
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
84784963
2022 04/15 07:58
是不是
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
耿老師
2022 04/15 08:17
你好,這會兒是正確的,你們充值是沒有直接開發(fā)票是吧?
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