問題已解決
民辦非企業(yè)原來不知道免稅,1-3月開了帶稅率的稅,我們可以不申報稅款,后期在開負數(shù)開正確的發(fā)票嗎,申報增值稅申報表目前是按照價稅合計的免稅申報成功了,我們該怎么處理了,謝謝
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速問速答同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖可以
2022 04/15 07:20
84785023
2022 04/15 07:23
增值稅申報表是需要去大廳申報還是自己申報免稅報表
樸老師
2022 04/15 07:27
同學(xué)你好
自己申報就可以的
84785023
2022 04/15 07:29
但是我1-3月申報的少免稅的,發(fā)票開的是帶稅的,有問題沒
樸老師
2022 04/15 07:42
同學(xué)你好
你發(fā)票紅沖了重新開
然后負數(shù)申報
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