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我是小規(guī)模 1月份支付臨時工的工資 但是沒有發(fā)票 4月份才開回來發(fā)票 分別怎么編分錄?
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速問速答借管理費用勞務費
貸銀行
四月
借應付借管理費用負數(shù)
借管理費用貸應付帳款
2022 04/14 19:57
84784983
2022 04/14 20:01
你這個分錄我沒有看到很明白
郭老師
2022 04/14 20:02
第一個是暫估的,第二個紅沖暫估,第三個開發(fā)票的。
84784983
2022 04/14 20:05
明白了 1月份支付的時候是借 勞務成本 貸銀行 4月份收到發(fā)票是借應付 貸管理 再來一筆借管理 貸應付 是這個意思嗎?
郭老師
2022 04/14 20:07
是的是的,是這么做的。
84784983
2022 04/14 20:09
我去年12月沒有收入 先發(fā)了勞務費用 也都沒開來發(fā)票 是不是也可以上述分錄編?
郭老師
2022 04/14 20:09
你好,這個屬于你單位的成本嗎?
84784983
2022 04/14 20:14
我是廣告安裝公司 去年11月份接的活 公司臨時請的幾個安裝工 12月份11萬都從公戶支付的費用 都沒有發(fā)票 準備在4月底開回相應的發(fā)票 但去年我沒做成成本 按照其他應收款入的賬
郭老師
2022 04/14 20:15
那你在去年確認了收入嗎?幾月份確認的。
84784983
2022 04/14 20:17
12月份對方預付部分款 但不要發(fā)票 所以沒確認收入 今年3月份才開的發(fā)票
郭老師
2022 04/14 20:18
應該在三月份做成本,把管理費用改成成本就可以的。
84784983
2022 04/14 20:24
意思21年12月份的分錄借其他應收 貸銀行 在今年3月份的時候編成借主營成本 貸其他應收 這個分錄正確的不 那么收到發(fā)票的時候 怎么編
郭老師
2022 04/14 20:31
借其他應收款,貸主營業(yè)務成本,
借主營業(yè)務成本貸其他應收款
84784983
2022 04/14 20:32
你這個分錄是收到發(fā)票時候的分錄么?
郭老師
2022 04/14 20:36
是的是的是這么做的,紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的。
84784983
2022 04/14 20:43
暫估的時候是不是需要再分錄里面有暫估兩字?
郭老師
2022 04/14 20:44
可以的
寫不寫都可以
84784983
2022 04/14 20:46
哦哦哦明白了 非常感謝
郭老師
2022 04/14 20:56
不用客氣,工作愉快。
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