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請問老師。我這不含稅銷售額是對的,但是稅局這個含稅收入3%的征收是怎么來的?那我扣除后1%的征收率該怎么算?

84784963| 提問時間:2022 04/14 16:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
在減免稅明細表里邊填報
2022 04/14 17:05
84784963
2022 04/14 17:08
但是老師,這個-1357.5和銷售額是系統(tǒng)自動給的。銷售額是對的,但是我整不明白這個稅額是怎么來了
家權老師
2022 04/14 17:14
這個表只有差額征收扣除才有的哈。沒有就刪除
84784963
2022 04/14 17:17
這個季度有紅沖去年的發(fā)票,有部分稅款繳納了已經(jīng)
家權老師
2022 04/14 17:20
也不會在這個表里邊體現(xiàn)的
84784963
2022 04/14 17:21
那我這個表就體現(xiàn)這個季度實際產(chǎn)生的就可以了嗎?紅沖的發(fā)票不用管它
家權老師
2022 04/14 19:48
紅沖的發(fā)票直接抵減銷售額
84784963
2022 04/14 20:21
抵減銷售額之后是負數(shù),然后出現(xiàn)這種情況,3欄不能大于5欄
家權老師
2022 04/14 20:29
你們沒有扣除的,怎么會填這個呢?只有去稅務大廳看看了
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