問題已解決
21年計提9月工資2萬,10月銀行支出發(fā)放員工9月工資2萬,還未扣員工個稅,21年10月登錄系統(tǒng)個稅申報員工9月收入20450元,個稅繳納450元。計提和發(fā)放工資的分錄以及繳納9月個稅分錄怎么寫呢?分別列出完整的分錄和稅的分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好!
計提工資
借:管理費用等20000
貸:應付職工薪酬20000
根據(jù)貴司情況發(fā)放
借:應付職工薪酬20000
貸:銀行存款20000
繳納個稅
借:其他應收款450
貸:銀行存款450
整個流程完整的正確做法
計提工資
借:管理費用等20000
貸:應付職工薪酬20000
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬20000
貸:銀行存款19550
應交稅費-個人所得稅450
繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅450
貸:銀行存款450
2022 04/14 16:49
84784970
2022 04/14 17:23
根據(jù)我司情況 個稅系統(tǒng)申報員工收入是20450,跟賬上應付職工薪酬20000不匹配了,這樣也行嗎?
丁丁
2022 04/14 17:28
同學,你好!你申報收入20450元,個稅也許就不一定是450了,你需要在系統(tǒng)試算下。
另外如果你申報收入20450元,計提卻是20000,你要考慮怎么平賬的問題
84784970
2022 04/14 17:43
實際是銀行發(fā)放21991元(還未扣個稅),個稅系統(tǒng)申報收入22516.49元,個稅繳納了525.49元。那這樣子情況,計提和發(fā)放工資以及繳納個稅怎么寫呢?能否列出來看看。
丁丁
2022 04/14 17:51
同學,你好!如果只是數(shù)字變了,那么我第一次就已經(jīng)回復了,針對貴司的情況寫出了分錄。正確的做法也都寫出來了啦!
丁丁
2022 04/14 17:52
貴司到底計提了多少工資呢?同學也沒有寫出來
84784970
2022 04/14 17:56
我現(xiàn)在正更賬,我也不清楚計提多少才匹配銀行已經(jīng)支出21991,稅務已申報的22516.49和已交的稅款525.49。
丁丁
2022 04/14 18:04
同學,你好!
您的意思是,只要平賬,實際工資是否對錯,是這個意思嗎?
丁丁
2022 04/14 18:05
實際工資是否對錯,無關緊要,是這個意思嗎?
84784970
2022 04/14 18:14
銀行已支出的工資和已繳納的稅都改變不了 ,賬上可以調(diào)平的話,怎么平?
丁丁
2022 04/14 18:18
同學,你好!調(diào)計提工資數(shù)據(jù)
借:管理費用等22516.49
貸:應付職工薪酬22516.49
發(fā)放工資分錄
借:應付職工薪酬22516.49
貸:銀行存款21991
應交稅費-個人所得稅525.49
繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅525.49
貸:銀行存款525.49
根據(jù)第二個的分錄和第三個分錄,去計算第一個分錄的數(shù)據(jù),反著來的
84784970
2022 04/14 18:26
這個525.49的個稅,實際銀行轉給員工21991工資里還沒扣525.49個稅的,需要下次發(fā)工資再扣回的。以上分錄顯示都扣完了呢,實際發(fā)放工資里未扣個稅,公司墊付了。這情況怎么寫分錄才平?
丁丁
2022 04/14 18:46
那就參照我第一次回復的分錄
計提工資
借:管理費用等21991
貸:應付職工薪酬21991
根據(jù)貴司情況發(fā)放
借:應付職工薪酬21991
貸:銀行存款21991
繳納個稅
借:其他應收款525.49
貸:銀行存款525.49
84784970
2022 04/14 19:00
那參照第一次回復的分錄的話,個稅系統(tǒng)申報的收入22516.49也就是個稅系統(tǒng)的應付職工薪酬是22516.49跟賬上的寫應付職薪21991不匹配了呢這樣能行嗎?
丁丁
2022 04/14 19:04
那你真是的工資數(shù)據(jù)是哪個呢?
丁丁
2022 04/14 19:05
你沒有按照正規(guī)的操作流程流程進行操作就會產(chǎn)生差異
丁丁
2022 04/14 19:08
如果同學申報的收入數(shù)據(jù)不真實,那么就應該考慮更改申報數(shù)據(jù)了
84784970
2022 04/14 19:15
真實的工資是:應發(fā)21991個稅509.73實發(fā)21481.27。也就是個稅系統(tǒng)應該申報收入21991,個稅繳納509.7,銀行轉賬工資21481.27(但是就因為銀行轉了工資21991,個稅申報收入22516.49,個稅繳納了525.49,所以針對這些已轉的工資和個稅寫分錄怎么平賬呢)
丁丁
2022 04/14 19:30
同學,你好!要更改申報數(shù)據(jù),個人所得稅多交了
計提數(shù)據(jù)
借:管理費用等21991
貸:應付職工薪酬21991
發(fā)放工資和計提個稅
借:應付職工薪酬21991
貸:銀行存款21481.27
應交稅費-個人所得稅509.73
繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅525.49
貸:銀行存款525.49
多繳個稅需更改申報表
借:其他應收款15.76
貸:應交稅費-個人所得稅15.76
84784970
2022 04/14 19:41
但是銀行已支付的是21991,銀行流水已是21991了,你上面分錄貸銀行存款21481.27跟銀行賬21991對不上的,如果更正申報那豈不是要員工返還多發(fā)給他們的工資509.73,但是員工離職了弄不了。
丁丁
2022 04/14 19:52
同學,你好!我重新給你歸納下你說的
真實的工資是:應發(fā)21991 個稅509.73 實發(fā)21481.27;但是銀行實際發(fā)放工資21991,銀行實際扣繳個稅525.49,是這樣的嗎?
84784970
2022 04/14 19:59
是的老師,就是你歸納的那樣子,所以怎么平賬做分錄呢?
丁丁
2022 04/14 20:02
計提數(shù)據(jù)
借:管理費用等21991
貸:應付職工薪酬21991
發(fā)放數(shù)據(jù)
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬21991
貸:銀行存款21991
計提個稅
借:其他應收款509.73
貸:應交稅費-個人所得稅509.73
繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅525.49
貸:銀行存款525.49
多繳部分
借:其他應收款15.76
貸:應交稅費-個人所得稅15.76
弄錯部分總金額=15.76+509.73=525.49
查明原因申請轉銷或責任人賠償
借:管理費用/營業(yè)外支出/其他應收款--xx責任人
費:其他應收款525.49
閱讀 461