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老師,去年12月多計(jì)提了40400.5的所得稅費(fèi)用, 今年應(yīng)該怎么寫分錄

84784964| 提問時(shí)間:2022 04/14 14:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。紅沖就可以 。借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2022 04/14 14:22
84784964
2022 04/14 14:46
我做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸利潤分配-以前年度損益調(diào)整可以吧?
玲老師
2022 04/14 14:53
你好。您好,如果您是小準(zhǔn)則這樣處理可以。
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