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加計(jì)抵減是每個(gè)月申報(bào)增值稅都可以抵減嗎,那要是增值稅申報(bào)沒有抵減,現(xiàn)在22年了怎么補(bǔ)之前年度的

84784982| 提問時(shí)間:2022 04/13 08:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你符合要求的,可以的。
2022 04/13 08:46
郭老師
2022 04/13 08:47
之前沒有抵扣的,你填寫了加計(jì)扣除聲明之后去稅務(wù)局補(bǔ)上。
84784982
2022 04/13 08:48
可以補(bǔ)20和21年的嗎填2年的扣除聲明?那怎么在增值稅那補(bǔ)上,不用還2年的增值稅表吧
郭老師
2022 04/13 08:51
好,去修改年底的申報(bào)表不就行了?附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784982
2022 04/13 08:53
不是每月都可以抵減嗎?我把全年可以抵減調(diào)到12月增值稅納稅申報(bào)表對嗎,
郭老師
2022 04/13 08:55
你好,那你能修改每個(gè)月的申報(bào)表嗎?我的意思是在12月份直接寫一年的。
郭老師
2022 04/13 08:56
如果你不嫌麻煩的話,可以挨個(gè)月去修改。
84784982
2022 04/13 08:57
能修改,太麻煩了,我也想在年底改,但是我是不是得從1-12月算出來可以共抵減多少,都調(diào)到12月附表四
84784982
2022 04/13 08:57
20年是不是不能改了,21年12月增值稅都申報(bào)了
郭老師
2022 04/13 09:01
你好,可以的,都可以修改。
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