問題已解決

之前匯算清繳的時候,不小心點了0申報,后來已經(jīng)更正申報了,現(xiàn)在出現(xiàn)這個要填寫的,這個反饋結果里面是不是填寫有問題?

84785008| 提問時間:2022 04/12 15:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 可以把截圖給我看一下嗎
2022 04/12 15:22
84785008
2022 04/12 15:24
這兩個圖片
王超老師
2022 04/12 15:27
這個跟你前面的0申報是有關的,你要反饋有問題,然后填寫匯總表的
84785008
2022 04/12 15:31
這個稅款是要填補交的企業(yè)所得稅還是填什么
王超老師
2022 04/12 15:36
就是你正常的要補繳的稅款
84785008
2022 04/12 16:03
這樣可以提交嗎
王超老師
2022 04/12 16:09
你這個匯總數(shù)跟明細數(shù)不一樣阿,你是不是有填錯的地方
84785008
2022 04/12 16:16
之前我寫給稅局的發(fā)票異常的報告
王超老師
2022 04/12 16:18
這個跟你之前的事情沒有直接聯(lián)系的,是你本期的數(shù)據(jù)異常的
84785008
2022 04/12 16:25
我只填寫了一個稅款數(shù),而且這個稅款就是更正后匯算清繳交的稅款,不知問題出在哪了
王超老師
2022 04/12 16:34
這個如果是只有你剛才填寫的金額,那么就是對的。但是我不明白他后面的匯總數(shù)跟明細怎么對不上,我猜測是你填錯了
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