問題已解決

請(qǐng)問老師去年減免的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280沒有申報(bào),可以和今年的一起填寫申報(bào)嗎?

84785019| 提問時(shí)間:2022 04/12 13:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以的,可以一起填寫申報(bào)。
2022 04/12 13:35
84785019
2022 04/12 13:36
今年一起就填寫560是嗎?還有我們有增值稅留底一直沒有抵減過(guò),填寫了也沒有影響吧?
玲老師
2022 04/12 13:38
您好。您可以填寫上您好,您可以填寫上不抵扣就留底。
84785019
2022 04/12 13:40
好的,不抵扣的這個(gè)留底數(shù)是自動(dòng)彈出來(lái)的,還是要在哪個(gè)表上填寫出來(lái)?
玲老師
2022 04/12 13:41
。填寫在附表四減免表。
84785019
2022 04/12 13:43
附表四已經(jīng)填寫好了,那個(gè)增值稅及附加稅申報(bào)表總表要填寫嗎?
玲老師
2022 04/12 13:44
減免表也要填寫 其他表,就不填寫了,因?yàn)槟悴坏挚邸?/div>
84785019
2022 04/12 13:44
好的,謝謝老師!
玲老師
2022 04/12 13:45
不客氣,祝工作愉快。
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