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實(shí)務(wù)
問題已解決
錄入期初余額,本年累計(jì)貸方與本年累計(jì)借方不相等,無法初始化,但是如果相等了,期初余額從哪里來,這怎么處理,謝謝老師
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速問速答您好,您這是期初建賬嗎。期初余額一般是從原來的賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過來, 咱們之前有沒有賬務(wù)處理
2022 04/12 13:40
84784957
2022 04/12 15:45
有的,在代理記賬公司
84784957
2022 04/12 15:46
我用科目余額表錄入的
小寶老師
2022 04/12 16:36
所有者權(quán)益的科目也錄入了嗎,看下可以余額表平了沒有
84784957
2022 04/12 17:42
平了的,固定資產(chǎn)卡片與代理記賬公司發(fā)過來的科目余額表金額不等,什么原因
小寶老師
2022 04/12 17:43
這個就是肯定是在總賬模塊增加了固定資產(chǎn),沒有通過卡片生成導(dǎo)致的
84784957
2022 04/12 17:43
這兩張圖片
小寶老師
2022 04/12 17:46
科目余額要以總賬的為準(zhǔn),等于你的卡少
84784957
2022 04/12 17:47
所以就是這個是啥原因
84784957
2022 04/12 17:47
以科目余額表為準(zhǔn)嗎
84784957
2022 04/12 17:48
固定資產(chǎn)卡片也是代理記賬發(fā)過來的,也就是說我錄入固定資產(chǎn)期初要以科目余額表的為準(zhǔn)
小寶老師
2022 04/12 17:53
是的,正常固定資產(chǎn)核算該是先建卡片然后生成總賬憑證,他這么操作就等于省略了第一步
84784957
2022 04/12 17:56
那卡片建立也是以科目余額表為準(zhǔn)嘛
小寶老師
2022 04/12 17:57
是的,你目前只能以科目余額表為準(zhǔn)
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