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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司去年的其他應(yīng)付款社保里掛著很多往來,但是到現(xiàn)在為止公司并不欠社保,那這個(gè)要怎么處理呢
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速問速答同學(xué)你好,你要查一下具體什么原因,根據(jù)原因進(jìn)行調(diào)賬,如果找不到原因,就全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哈
2022 04/12 11:32
84785046
2022 04/12 12:19
是去年的啵,這樣調(diào),需要什么手續(xù)嗎?
84785046
2022 04/12 12:25
現(xiàn)在是其他應(yīng)付款里有單位也有個(gè)人,是借方余額,是按實(shí)際支付的,應(yīng)該是沒有對(duì)應(yīng)的計(jì)提,導(dǎo)致有借方余額,應(yīng)付職工薪酬里社保有貸方余額,但是金額也對(duì)不上,應(yīng)該是少計(jì)提,所以導(dǎo)致往來還掛著,那現(xiàn)在我能怎么處理呢?
小萬老師
2022 04/12 12:42
在稅務(wù)那邊沒有手續(xù)哈,自己內(nèi)部的話,一般要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批哈。少計(jì)提的,你需要查看到底是什么費(fèi)用少的哈,然后做補(bǔ)計(jì)提分錄哈,比如電費(fèi)沒有計(jì)提,如果是小企業(yè)考會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接就是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)? 貸其他應(yīng)付款。應(yīng)付職工薪酬里社保貸方余額是你多計(jì)提了,你看看是不是把個(gè)人部分的做進(jìn)了費(fèi)用,如果是的話,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就是借管理費(fèi)用-社保? 負(fù)數(shù)? 借應(yīng)付職工薪酬-社保
84785046
2022 04/12 13:03
社保如果是少提,借:管理費(fèi)用--社保 貸:其他應(yīng)付款-社保,還要寫個(gè)申請(qǐng)是嗎,那怎么寫呢?
小萬老師
2022 04/12 13:06
如果少計(jì)提了,是借:管理費(fèi)用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,,不用寫申請(qǐng)的哈
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