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老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結(jié)束進(jìn)行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?

84785020| 提問時間:2022 04/12 10:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是2 3 4季度申報所得稅得時候彌補
2022 04/12 10:55
84785020
2022 04/12 10:58
是在哪里填啊?第一季度不需要彌補嗎?我們今年第一季度就有盈利,怎么辦呢
bamboo老師
2022 04/12 10:59
第一季度系統(tǒng)設(shè)置了 不好彌補 如果不想預(yù)繳的話 可以暫估成本費用入賬 減少利潤 不預(yù)繳企業(yè)所得稅 下個季度沖銷暫估 有利潤的話 就可以彌補虧損了
84785020
2022 04/12 11:03
是不是只要把去年的所得稅匯算申報了,系統(tǒng)就能帶出去年虧損的數(shù)據(jù)哦?
bamboo老師
2022 04/12 11:03
不可以的 系統(tǒng)設(shè)置了
84785020
2022 04/12 11:07
可是怎么暫估入賬?我們1月的賬已經(jīng)做了,1月的增值稅也申報了呀
bamboo老師
2022 04/12 11:08
不是還有3月份的賬么? 暫估成本跟增值稅沒有關(guān)系啊
84785020
2022 04/12 11:11
可是我們3月并沒有發(fā)生采購入庫和銷售開票?
bamboo老師
2022 04/12 11:13
那您可以暫估費用入賬的啊
84785020
2022 04/12 11:13
哦,就是暫估費用,然后下月沖銷是吧
bamboo老師
2022 04/12 11:14
是的?暫估費用,然后下月沖銷
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