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企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀存 合適著嗎?

84784983| 提問時間:2022 04/12 10:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,如果當(dāng)年沒計提,就這樣操作
2022 04/12 10:58
84784983
2022 04/12 11:23
老師銀行賬戶收到增值稅進(jìn)項稅增量退稅,應(yīng)該如何賬務(wù)處理
家權(quán)老師
2022 04/12 11:36
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
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