問題已解決
去年9月份開的專票,今年要作廢,怎么操作,賬怎么調(diào)
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速問速答你好,這個(gè)購(gòu)買方認(rèn)證嗎?
2022 04/12 09:42
84785033
2022 04/12 09:43
認(rèn)證了發(fā)票
郭老師
2022 04/12 09:47
購(gòu)買方開紅的信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以的。
84785033
2022 04/12 09:49
如果沒有認(rèn)證呢
84785033
2022 04/12 09:50
那賬怎么調(diào)呀
郭老師
2022 04/12 09:51
好,銷售方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 04/12 09:51
你紅沖這個(gè)是退貨的業(yè)務(wù)嗎?還需要開正確的嗎?
84785033
2022 04/12 09:56
還需要開正確的
84785033
2022 04/12 09:57
紅字信息表怎么開
郭老師
2022 04/12 09:59
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
郭老師
2022 04/12 09:59
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785033
2022 04/12 10:01
如果對(duì)方美認(rèn)證的話,怎么開
84785033
2022 04/12 10:01
賬怎么做呢
郭老師
2022 04/12 10:03
哦,銷售方自己開紅字信息表開的是一樣的,只不過是選擇銷售方申請(qǐng)換一個(gè),這個(gè)就可以的,其他的都是一樣操作的一樣做啊。
郭老師
2022 04/12 10:03
我給你寫了分錄了,
郭老師
2022 04/12 10:03
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785033
2022 04/12 10:05
這個(gè)分錄是認(rèn)證的還是美認(rèn)證的分錄呀,沒懂
郭老師
2022 04/12 10:07
認(rèn)證不認(rèn)證銷售方都是這么做的。
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