问题已解决

關于增值稅的,增值稅申報表中的銷項金額、稅額應該是與金稅盤的開票系統(tǒng)里的開票金額、稅額一致,但是以自己做的開票計劃表里金額、稅額申報了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己做的開票計劃表里的金額與稅額與開票系統(tǒng)有差異,因為計劃表里的金額是以價稅合計金額除以百分之17得出,稅額是以金額乘以百分之17得出。這樣的話與開票系統(tǒng)會有幾分、幾角的差異。這個怎么辦?可以這個月申報的時候調平嗎?

84785033| 提问时间:2017 04/12 16:29
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84785033
金牌答疑老师
职称:中級職稱
如果是之前申報的呢
2017 04/12 16:56
84785033
2017 04/12 16:59
怎么調整?
84785033
2017 04/12 17:10
那如果少報了,就按差額調整銷項金額和銷項稅額,然后把少報的報進去就行是嗎?
蘇老師
2017 04/12 16:55
你好!如果當月申報出現(xiàn)這種問題,可以去前臺更正申報。
蘇老師
2017 04/12 16:57
你好!如果之前申報的,就在下期申報中進行調整。
蘇老師
2017 04/12 17:03
你好!如果上期多申報了,本期按差額少申報即可。
蘇老師
2017 04/12 17:15
你好!是的。你的理解是正確的。
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