問題已解決

老師,建筑業(yè)的成本暫估,是根據(jù)實際收到貨了但是票沒來暫估的嗎? 次月票到紅沖暫估再按正確的發(fā)票入賬的嗎? 那暫估需要什么附件支撐?

84784994| 提問時間:2022 04/11 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,暫估是貨物到了,但是發(fā)票沒有到的,如果你不在乎的話,你的存貨就不一致了。
2022 04/11 17:17
84784994
2022 04/11 17:20
存貨不一致是因為票沒到暫估了才不一致了是嗎? 那暫估的話次月必須要給紅沖回去的吧按正確的發(fā)票入賬,如果還沒收到票,一直掛著暫估嘛?
郭老師
2022 04/11 17:22
哦,對的是的,發(fā)票到了紅沖暫估的就可以的,發(fā)票沒有到,一直暫估著。
84784994
2022 04/11 17:24
那我是可以跟據(jù)我的成本情況為了增加成本我可以自己決定暫估數(shù)暫估嘍?是這個意思吧
郭老師
2022 04/11 17:26
記得可以這么做的。
郭老師
2022 04/11 17:26
可以的,可以這么做的。
84784994
2022 04/11 17:47
那我看到之前的會計做的賬她沖回的暫估和她的來票正好一直,也把成本正好結轉完了,像我這種如果自己決定暫估數(shù)的話到時肯定會不一致的吧沖不完只要把暫估數(shù)沖掉再按正確金額入成本,即使暫估數(shù)和成本票不一致也沒關系的對吧
郭老師
2022 04/11 18:00
好,可以不一致的,允許有差異。
84784994
2022 04/11 18:01
那一致的情況是根據(jù)什么暫估會一致啊?
郭老師
2022 04/11 18:08
他肯定知道了發(fā)生額的吧。就是你們支付的金額他知道。
84784994
2022 04/11 18:09
那就是她是從應付賬款里借方看的是嗎?
郭老師
2022 04/11 18:11
可以的,可以這么理解的。
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