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三、東方公司10月1日銷售原材料一批,價(jià)款100000元,稅款13000元,收到為期3個(gè)月、面值為113000元的不帶息銀行承兌匯票。編制以下會(huì)計(jì)分錄:(1)10月1日銷售材料收到銀行承兌匯票時(shí),(2)如果票據(jù)到期,企業(yè)支付票據(jù)面值時(shí),(3)如果票據(jù)到期,若企業(yè)無力償還票款時(shí),

84785034| 提問時(shí)間:2022 04/11 11:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收票據(jù)113000 貸,其他業(yè)務(wù)收入100000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000 2 借,銀行存款113000 貸,應(yīng)收票據(jù)13000 3 借,應(yīng)收賬款113000 貸,應(yīng)收票據(jù)113000
2022 04/11 11:04
84785034
2022 04/11 11:11
老師,第二問這個(gè)分錄是不是借貸不相等啊
立紅老師
2022 04/11 11:16
同學(xué)你好 2 借,銀行存款113000 貸,應(yīng)收票據(jù)113000
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