問(wèn)題已解決

老師,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了錢,備注是往來(lái)款,應(yīng)該怎么做分錄?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/10 14:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)是往來(lái)款嗎?是他取出來(lái)用的嗎?
2022 04/10 14:27
84785018
2022 04/10 14:29
是老板取出來(lái)用的 但是銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候都是備注的 往來(lái)款
劉艷紅老師
2022 04/10 14:31
這個(gè)差不多就是備用金的意思了 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,后面有票再?zèng)_掉
84785018
2022 04/10 14:31
上一個(gè)會(huì)計(jì)都是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
劉艷紅老師
2022 04/10 14:32
是的就是這樣做,后面有票沖賬就行了
84785018
2022 04/10 14:33
拿回來(lái)一些成本票或者費(fèi)用票沖這個(gè)其他應(yīng)付款的話 分錄怎么寫?
劉艷紅老師
2022 04/10 14:34
借:費(fèi)用/成本 貸:其他應(yīng)付款
84785018
2022 04/10 14:37
老師,我還想問(wèn)問(wèn),借:費(fèi)用/成本 是成本票或者辦公費(fèi)用,管理費(fèi)用等等一些票可以回來(lái)沖賬嗎 還是要什么票?
劉艷紅老師
2022 04/10 14:37
管理費(fèi)用,成本費(fèi)用都可以的,只要是票就行了
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