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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月收到個(gè)稅系統(tǒng)退的手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師在增值稅附表一中怎么申報(bào)?
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增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次 6%稅率對(duì)應(yīng)填寫(xiě)
2022 04/10 14:04
84785014
2022 04/10 14:05
應(yīng)該填在一般計(jì)稅方法那兒?jiǎn)??我填在那,電子稅局跳出框說(shuō)我第5行應(yīng)該為0??梢蕴钤诤?jiǎn)易計(jì)稅6%征收率那兒?jiǎn)幔?/div>
bamboo老師
2022 04/10 14:06
應(yīng)該填在一般計(jì)稅方法那
?如果系統(tǒng)不允許就只好填在簡(jiǎn)易計(jì)稅6%征收率那
84785014
2022 04/10 14:06
有什么區(qū)別嗎?稅率都是一樣的。,怕申報(bào)了之后稅局找我
bamboo老師
2022 04/10 14:07
簡(jiǎn)易計(jì)征那應(yīng)該是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785014
2022 04/10 14:08
錢(qián)也不多,稅金才100多。別的沒(méi)啥影響吧?
bamboo老師
2022 04/10 14:08
別的沒(méi)啥影響的哈
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