老師我們廠區(qū)整體出租 因個(gè)別原因 水 電 汽 這三個(gè)部分無(wú)法變更給承租人 因生產(chǎn)需要每個(gè)月都需要繳納水 電 汽費(fèi) 第一 電費(fèi)由我們代支付 后期他們?cè)谶€給我們 我們代支付的電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫 付款 借:應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款 收到電力發(fā)票 借:其他業(yè)務(wù)支出 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 承租人付我廠代墊付的電費(fèi)發(fā)票 ,并讓我們出具發(fā)票 我們收到電費(fèi)同事出具發(fā)票 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-代墊付運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣做的會(huì)計(jì)分錄是否正確
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2022 04/09 17:59
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- 老師,你好.代同園區(qū)的其他公司支付電費(fèi)1萬(wàn)元.掛了其他應(yīng)收賬款_電費(fèi),要收回電費(fèi)時(shí)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票不含稅:8849.56元,入了其他業(yè)務(wù)收入_電費(fèi),那么結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本_電費(fèi),貸:其他應(yīng)收賬款_電費(fèi),要收回電費(fèi)時(shí)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票不含稅:8849.56元,入了其他業(yè)務(wù)收入_電費(fèi),變成結(jié)轉(zhuǎn)成本是1萬(wàn)元. 194
- 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)6053253.81 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(無(wú)票)1013847.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)5898331.14 下面的科目應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅里面還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面 253
- 借 銀行存款 貸 合同負(fù)債 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-增值稅 -銷項(xiàng)稅額。的會(huì)計(jì)處理怎么做 663
- 老師,我們公司融資租賃一個(gè)設(shè)備,收到第一期本金和利息的發(fā)票,我這邊的賬務(wù)處理是:借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)(不含稅) 未確認(rèn)融資費(fèi)用(倒擠)貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到第一期發(fā)票和支付第一期費(fèi)用是:借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 這樣處理是對(duì)的嗎 463
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