問題已解決

老師好:21年10月份報稅時,政策延緩3個月交稅,當(dāng)時系統(tǒng)沒交稅;在22年3月報稅時把21年10月份和22年1月的增值稅和附稅都交了,剛交完稅, 新政策延緩6個月,稅務(wù)讓企業(yè)做退稅,3月底我把稅都退了,賬戶也收到的退稅的錢。增值稅主表現(xiàn)在怎么填,3月交稅時,不是填寫了,本期繳納上期稅額嗎?,F(xiàn)在稅退了 怎么改

84784965| 提問時間:2022 04/08 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 建議不要修改 30藍(lán)填寫了就填寫了 影響不大的
2022 04/08 20:30
84784965
2022 04/08 20:31
我就沒改 ,填寫的金額就那樣放著呢,以后再交這兩月稅時想著不要填寫增值稅金額就可以了。 我想知道要是填寫是不是得更正申報啊,要不沒法改。
郭老師
2022 04/08 20:32
截圖看下的 你的主表
84784965
2022 04/08 20:33
下班了 沒圖片
84784965
2022 04/08 20:33
報稅時30攔填寫了 繳納的稅款
84784965
2022 04/08 20:34
現(xiàn)在又退稅了
郭老師
2022 04/08 20:37
30藍(lán)不填寫 填寫了也沒關(guān)系 反正退稅不修改
84784965
2022 04/08 20:41
嗯 下次繳款不填寫了
郭老師
2022 04/08 20:47
是的 可以不填寫的,
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