問題已解決

我想問一下對(duì)方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個(gè)明細(xì)就變成負(fù)數(shù)了 但是這是去年的不用調(diào)整損益嗎 那具體分錄我應(yīng)該怎么做 完整的

84785027| 提問時(shí)間:2022 04/08 17:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 04/08 17:52
郭老師
2022 04/08 17:52
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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