問題已解決

您好 請問當(dāng)月在料到款未付:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ;當(dāng)月領(lǐng)料 借:研發(fā)支出 貸:原材料 ;費(fèi)用化:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 ; 次月紅沖暫估 借: 原材料 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 ;還需要紅沖 借:管理費(fèi)用 紅字 貸: 研發(fā)支出 紅字 對嗎

84784995| 提問時(shí)間:2022 04/08 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,對的是的,是這么做的。你還有一步?jīng)]有做,借原材料,貸研發(fā)支出。
2022 04/08 14:50
84784995
2022 04/08 14:50
都需要按照之前的一步一步紅沖?
郭老師
2022 04/08 14:53
是的是的,是這么做的。
84784995
2022 04/08 15:13
但是上月已經(jīng)領(lǐng)料領(lǐng)起走了 ,就會造成成本減少了,本月還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次?
郭老師
2022 04/08 15:19
好,這個(gè)具體是什么原因需要紅沖?
84784995
2022 04/08 15:25
因?yàn)楫?dāng)月發(fā)票未收到 次月收到的 但在當(dāng)月貨到后已經(jīng)被領(lǐng)用了
郭老師
2022 04/08 15:31
看下暫估和發(fā)票的是不是一樣的。
84784995
2022 04/08 15:44
不太一樣 暫估的時(shí)候是是小規(guī)模 發(fā)票收到的時(shí)候是一般納稅人
郭老師
2022 04/08 15:52
是原路紅沖。完整的借應(yīng)付賬款 貸原材料 借原材料貸,研發(fā)支出 借研發(fā)支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借研發(fā)支出貸原材料 借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出。
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