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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們收到了5%稅率的出租廠房的專票,而后我們又將廠房轉(zhuǎn)租了,我們開具的9%專票,申報(bào)增值稅時(shí)顯示圖片中內(nèi)容,我直接點(diǎn)擊保存就行嗎?用做什么不?
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速問速答同學(xué)你好
金額正確就可以
2022 04/08 14:28
84785017
2022 04/08 14:33
老師那就是說只要金額正確啥也不填寫了唄?老師這個還用填寫不?
樸老師
2022 04/08 14:40
同學(xué)你好
金額正確就可以
84785017
2022 04/08 14:58
老師個稅手續(xù)費(fèi)返還價(jià)稅合計(jì)金額90.52元是不是也得填寫在上面這里呀?
樸老師
2022 04/08 15:06
對的
要填寫上去的
84785017
2022 04/08 15:42
老師那印花稅是不是銷售13%的和這9%的分別核算呀?那出租的這印花稅計(jì)提按價(jià)稅合計(jì)來做還是怎么處理呢?
樸老師
2022 04/08 15:47
同學(xué)你好
對的
是分別核算的
84785017
2022 04/08 15:49
出租的9%這印花稅計(jì)提按價(jià)稅合計(jì)來做還是怎么處理呢?我看13%購銷合同是按不含稅的算的。
樸老師
2022 04/08 15:53
同學(xué)你好
按價(jià)稅合計(jì)來做
84785017
2022 04/08 15:55
老師那出租按價(jià)稅合計(jì),購銷合同按不含稅這樣一個含稅一個不含稅沒錯是嗎?
樸老師
2022 04/08 16:02
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785017
2022 04/08 16:05
老師個稅手續(xù)費(fèi)返還的印花稅不用交吧?
樸老師
2022 04/08 16:11
這個是不用交印花稅的
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